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下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是()。
2023-11-02 22:39:30
审计
下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是()。
A.被审计单位治理层
B.被审计单位管理层
C.被审计单位信息机构
D.被审计单位内部审计机构
正确答案是A
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关于风险评估,下列说法中正确的是()。
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注册会计师在识别和了解信息系统内部控制时,采用询问程序,以下说法中正确的是()。