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商业银行可根据自身情况,将部分内部审计职能外包,以缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性。
2023-12-23 17:17:39
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商业银行应建立独立垂直的内部审计体系,监事会对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
2023-12-23 17:17:34
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内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
2023-12-23 17:17:29
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取得中级以上审计、会计、经济金融等专业技术资格的,可视同取得审计岗位资格。( )
2023-12-23 17:17:24
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与被审计对象或者审计事项有利害关系的,应当主动申请回避。( )
2023-12-23 17:17:19
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各行社推荐到省联社稽查大队的人员主要来自机关审计、业务、财务、风险、电子银行等职能部门且在该职能部门工作一年以上,或基层网点负责
2023-12-23 17:17:13
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为保障网络安全,严禁将审计系统网络与其他任何未经授权的外部网络连接;严禁接入审计系统的计算机同时接入互联网;不得向外界人士泄露密
2023-12-23 17:17:08
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检查人员形成的事实确认书下发后,相关责任人应登录福建省农信二代审计系统查看事实确认书并在3天内进行反馈。如果超过5天未确认反馈的
2023-12-23 17:17:03
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福建省农信二代审计系统上线后,各行社审计综合岗要先对本部机关及辖内网点设置1名联系人,负责督促其所在机构确认事实确认书、核实责任
2023-12-23 17:16:58
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存款滚动检查不得由本机构经办人自行检查或本机构人员交叉检查。( )
2023-12-23 17:16:53
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