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内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责内部控制设计和经营管理的决策与执行。
- 2024-01-17 12:56:06
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为保障网络安全,严禁将审计系统网络与其他任何未经授权的外部网络连接;严禁接入审计系统的计算机同时接入互联网;不得向外界人士泄露密
- 2024-01-17 12:56:06
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检查人员形成的事实确认书下发后,相关责任人应登录福建省农信二代审计系统查看事实确认书并在3天内进行反馈。如果超过5天未确认反馈的
- 2024-01-17 12:56:06
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福建省农信二代审计系统上线后,各行社审计综合岗要先对本部机关及辖内网点设置1名联系人,负责督促其所在机构确认事实确认书、核实责任
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